工厂自营技术出口退税遇新政,广州出口退税资格申请公司助力合规申报_广州鸿裕财税

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工厂自营技术出口退税遇新政,广州出口退税资格申请公司助力合规申报

浏览量:137 发布时间:2026-08-21 15:21:33 类型:退税案例 分享:
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    企业类型及涉及退税产品:工厂自营技术出口退税,涉及产品为锂电池及光伏组件。该企业属于生产型工厂,已办理增值税一般纳税人资格及出口退(免)税备案,出口业务自行申报,内销与外销业务并存。 客户需求:2024年11月15日,财政部和税务总局发布公告,自12月1日起将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。该企业出口的光伏组件和锂电池均在此次调整范围内,出口成本上升约4个百分点。客户希望在新政策实施后仍能合规享受出口退税,同时提高申报效率,避免因政策切换导致退税款延迟或申报错误。由于自身财务团队对政策理解不深,为了确保退税合规,企业决定寻找专业的广州出口退税资格申请公司进行全流程把关。 出口退税服务区域:广州 退税难点:一是政策切换时间紧,公告发布至实施仅半个月,需在12月1日前完成旧税率下已出口业务的申报,同时按新税率重新测算影响。二是进项税额核算复杂,企业兼营内销和出口,需准确区分用于出口货物的进项税额,并按“免、抵、退”办法计算不得免征和抵扣税额。三是单证资料多,包括采购合同、发票、付款水单、销售合同、收汇水单、物流单据、报关单等,部分单据存在抬头不一致问题。四是收汇核销压力大,新政策强调收汇合规,企业个别订单收汇时间较长,可能影响退税申报。 具体应对措施及解决方案:接受委托后,广州出口退税资格申请公司立即组建专项小组,从四个方面提供解决方案。首先,全面梳理企业在12月1日前的出口报关单,区分已报关和未报关业务,协助财务完成旧税率下的最后一批申报,避免错过政策节点。其次,根据新退税率重新测算出口成本,结合“免、抵、退”办法,调整内销与出口业务的进项税额分摊方式,利用内销销项税额抵扣进项税额的机制,减少资金占用。第三,规范业务单证,对采购合同、发票、付款水单、销售合同、收汇水单、物流单据等逐单核对,补齐缺失单据,确保“单单一致、单货一致”。第四,针对收汇时间较长的订单,建议企业采用信用证结算或提前与海外客户协商付款周期,同时按照外汇管理规定及时申报收汇,满足“已收汇”的退税条件。此外,专项小组依据《中华人民共和国增值税暂行条例》及相关规定,确认产品属于增值税退税范围,排除免税和征税情形,避免误申报。 退税流程:在申报过程中,广州出口退税资格申请公司指导企业按以下步骤操作。第一步,确认出口退(免)税备案信息有效,并更新企业类型及退税账户。第二步,通过电子税务局导入出口报关单、进货发票等数据,生成退税申报明细。第三步,对申报数据进行自检,处理系统疑点,重点核对退税率调整后的商品代码、计量单位及金额。第四步,正式提交申报,配合税务局审核,及时补充说明材料或证明资料。第五步,在核准后跟踪税款退付进度,确保退税款及时到账。 退税成果:在一个申报周期内,该广州出口退税资格申请公司帮助企业顺利完成了新旧政策切换后的首次退税申报,获得核准退税额约180万元。申报过程中未出现实质性差错,审核通过率较高。同时,通过进项税额分摊优化,企业额外减少了当期增值税税负约12万元。更重要的是,企业财务团队掌握了新政策下的退税操作要点,后续月份申报效率显著提升。 鸿裕财税优势:鸿裕财税深耕外贸服务领域21年,专注为出口贸易企业保驾护航。作为一家专业的广州出口退税资格申请公司,团队精通退税法律政策,能够快速解读新政并制定应对方案;拥有广泛的业务网络和高效的退税申报能力,能够在政策调整期帮助企业抢占时间窗口;坚持透明报价,无中间商,让客户清楚了解每一步费用;同时具备高级风险管控能力和低失误率,从单证审核到收汇跟踪提供全流程服务,确保企业合规享受政策红利。如果您的企业也面临出口退税难题,可联系鸿裕财税获取专业支持。
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